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吉林工商学院审计处2018年工作要点
2018-03-08 09:30  


    一、进一步修改补充和完善内部审计制度。

 建立健全各项审计制度,是审计处开展审计业务及经济管理工作实际的需要,为实质性审计和其他各项业务审计指明了方向。

    二、继续做好住宅审计的督促配合协调沟通工作。

 为加快解决住宅问题的步伐,审计处做好督促、协调、配合、沟通工作。

三、待学院发展规划处招标确定校园工程审计公司后,审计处全力做好校园工程竣工决算审计的督促、配合、协调、沟通工作。

四、完成对学院2016年财务收支审计的收尾工作及学院2017年财务收支审计工作。

财务收支审计是审计处的常态工作,把资金投入、管理、使用情况作为财务审计的重点,针对审计中发现的问题提出相应的改进意见,推动规范学院财务行为和内控制度建设。

五、完成2018年财政专项资金项目做拦标价的审计工作。

财政专项资金是学院办学经费支出中的一个重要组成部分,怎样管好、用好,使专项资金发挥最大的作用,项目拦标价的确定起到很重要的作用。财政专项资金的审计工作就是审计工作关口前移,这样不仅有利于加强学院内部管理工作规范经济秩序而且为学院节约了大量宝贵的资金

六、完成2018年校内维修和修缮工程审计工作。

强化基建、修缮工程审计,有效地遏制修缮维修工程中存在的不正之风,降低了工程成本,提高资金的使用效益。将事前控制、事中监督和事后验收有机地结合起来,实行全过程跟踪审计。

七、做好2018年大宗物资、设备验收工作。

全程参与学院大宗物资设备的验收工作,对全院范围内新购置的大型仪器设备、物资采购价格的真实、合法和效益进行审查与监督,对设备、物资的规格、型号、技术参数、数量价格的真实性等进行验收。

八、加强业务培训及交流活动。

参加省教育厅、财政厅、审计厅业务培训和兄弟院校之间业务交流活动。每周三进行理论和业务知识学习,采取自学和集中学习相结合来提高理论和业务知识。

加强业务知识的学习,是做好工作的前提,业务交流是提高工作效率掌握工作经验的手段

九、完成学院领导交给的其他审计工作。


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