一、完成财政专项资金项目和日常维修项目、设备招标及日常维修项目预算、结算审计11项,截止6月份共完成63项。
二、处级领导人员经济责任审计工作
受党委组织部的委托,审计处4月11日起对17名处级领导人员进行离任审计,目前已经完成了审计资料的收集整理和被审计人员所在部门相关人员的访谈工作。
三、完成合同会签工作
根据我校合同管理的相关要求,截止6月份,审计处会同相关部门会签了我校71项经济合同,规范了我校合同签订及管理工作,进一步加强了我校内控建设,堵塞了漏洞。
四、修订完善内控审计制度
为规范内部审计行为,提升内部审计质量,我处研究制定了内部制度修订计划,目前正在起草制定《吉林工商学院内部审计工作规定》、《吉林工商学院基本建设项目全过程跟踪审计实施办法(试行)》两个内部审计制度,对其他两个内部审计制度安排重新修订。
吉林工商学院 审计处